本文要说的是采购退货的软件操作流程,采购退货的流程一共有4个模块,下面是提纲,点击蓝字,直接跳转。
[TOC]
## 新建退货单
1、如需要进行退货操作,可以在左边菜单栏点击:“采退管理”>“新建退货单”。

2、在“新建退货单”页面填写内容,如下图。“采退类型”为内部调拨,完成后点击“添加”。

3、点击“添加”后,出现下面的页面,可以看到当前状态为“已保存”,点击“添加订单行”,添加要退货的商品信息。

4、弹出“添加订单行”页面,选择需要退货的商品编码,或者扫描商品编码。

5、选择商品编码后,系统自动跳出商品名称,单位,每克工费,金价等信息,见下图:
>[danger] 其中“每克金价”需要在“系统设置”>“每日金价”中设置采购金价,如果没有设置,手工输入金价即可。

6、输入剩余信息。
* 输入"数量",选择“结料”或“结价”,系统自动计算"应收款"、"应收料","应收货"等信息,(下图灰色项目均为系统自动跳出)。
* 如果"实际应收款"有出入,可以手输“实际应收款”,或在“附加费”中添加项目,附上“备注”。
* 输入“件数”,“件数”指该订单行的件数。举例:3D硬金,退了3件货,3件货总共10克,就在“数量”写10,"件数"写3。
* 完成后,点击“立即退货”。

6、可以看到订单的下方出现了该条退货记录,重复上面的操作,直到所有需要退货的商品录入完成。关闭“添加订单行”页面即可。

## 查看采退单
* 点击“采购退货单”,可以看到所有的退货单信息
* 点击“订单编号”,即可看到该订单内所有的退货商品。
* 在上面的筛选框内输入相关内容,可进行筛选。
* 点击字段名可以对该字段排序。

## 打印采退单
1、在“采购退货单”页面,点击“打印图标”,即可打印该采退单。

2、采购退货单版式如下,点击“打印退货单”,即可打印。

## 审核采退单
* 在“采退管理”>“采购退货单”,点击需要审核的订单的“订单编号”,出现如下页面,点击“审核”。
* 采退单审核后,不能取消,不能添加修改内容。
* 采退单“未审核”状态时,当前库存数据为采退中库存,“审核”完后,计入当前库存,写入库存表报。

- 如何最快了解本软件
- 登录与退出
- 界面说明
- 使用前的系统设置
- 日常业务的软件使用流程
- 日常收银
- 入库
- 出库
- 付款
- 收款
- 数据查询
- 调拨
- 采购退货
- 盘点调整
- 实际业务场景使用流程
- 旧料回收
- 业务菜单使用
- 收银管理
- 出库管理
- 收款管理
- 入库管理
- 付款管理
- 调拨管理
- 采退管理
- 调整管理
- 报表中心
- 对账单
- 对账单日结存
- 对账单日结存汇总
- 日结存
- 客户日结存
- 客户结存汇总
- 供应商日结存
- 供应商结存汇总
- 当前库存
- 库存日结存
- 库存交易记录
- 常见问题
- 订单打印纸张选择
- 入库、出库的商品的价格组成
- 结料和结价
- 如何设置库存期初
- 如何设置对账单期初
- 如何设置日结存期初
- 人员菜单分配、权限管理
- 称差问题
- 什么情况下系统会自动退出?
- 如何与供应商客户对账
- 审核机制
- 订单打印
- 视频培训